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投资审计经费项目支出绩效自评报告

信息来源:欧宝体育下载 发布时间:2024-02-02 17:37:42


  贯彻执行党中央关于审计工作的方针政策,以及中国(海南)自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施,落实省委省政府、市委市政府决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。负责对市政府投资建设项目进行全过程跟踪审计;依法对与政府投资建设项目有关的建设、勘探、设计、施工、采购、供货等部门和单位的相关财务收支进行审计或调查;参与政府投资项目招投标的审计监督;参与政府投资建设项目全过程跟踪审计和效益审计。

  项目概述如下:根据市领导批示《儋州市审计局关于中介机构(外聘人员)参与政府投资审计管理暂行办法》,计划实施2022年度政府投资审计项目15个。

  总体目标:为了全面掌握我市政府投资情况,将全市政府投资情况纳入全监督,拟于2022年聘请部分中介公司协助海南省儋州市农村公路交通扶贫六大工程(第三批)项目跟踪审计、海南省儋州市农村公路交通扶贫六大工程(第四批)项目跟踪审计、海南省儋州市农村公路交通扶贫六大工程(第五批)项目跟踪审计、海南省儋州市农村公路交通扶贫六大工程(第六批)跟踪审计、儋州市“一河五湖”综合治理工程跟踪审计、儋州市人民医院住院大楼项目跟踪审计等10余个项目,能为我市核减投资额同比提高30%以上,增收节支预计1000万元。 规范单位资金合理使用、提升财政资金使用效率。

  2022年年度目标是为了全面掌握我市政府投资情况,将全市政府投资情况纳入全监督,拟于2022年聘请部分中介公司协助海南省儋州市农村公路交通扶贫六大工程(第三批)项目跟踪审计、海南省儋州市农村公路交通扶贫六大工程(第四批)项目跟踪审计、海南省儋州市农村公路交通扶贫六大工程(第五批)项目跟踪审计、海南省儋州市农村公路交通扶贫六大工程(第六批)跟踪审计、儋州市“一河五湖”综合治理工程跟踪审计、儋州市人民医院住院大楼项目跟踪审计等10余个项目,能为我市核减投资额同比提高30%以上,增收节支预计1000万元。 规范单位资金合理使用、提升财政资金使用效率。

  资金总额-年初预算数2700000元,资金总额-全年预算数3630744.57元,

  财政资金-年初预算数2700000元财政资金-全年预算数3630744.57元,

  资金总额-全年执行数930744.57元,资金总额-执行率25.64%元

  项目资金的使用符合相关的预算财务管理制度和有关部门资金管理办法;资金拨付有完整的审批过程和手续,符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

  2022年度完成审计项目1个,核减投资额2,414.18万元;提出审计建议18条;

  我局从始至终坚持以规范财务制度主动接受监督入手,强化财务管理,在管好用好项目经费上下功夫。为了管好用好审计项目经费,我们一是制定并长时间坚持和完善了财务制度,机关所有经费实行集中统一管理。二是严格审核监督,有关人员严格把好审核报销关,对于不符合相关规定的开支,一律不予报销。各项经费的开支情况,接受市财政局的经常性监督。三是慢慢地增加对项目经费管理使用的检查力度。近几年来,对审计项目经费的使用情况做检查,发现问题及时纠正。

  (一)项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性与可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

  经济性:为加强政府投资的审计监督,保证审计质量,防范审计风险,明确审计责任,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国国家审计准则》、审计署关于《聘请外部人员参与审计工作管理办法》及其他有关法律、法规的规定邀请中介协审参与审计工作,加强对中介审计力量的利用,确保固定资产投资审计能为政府节约更多的财政资金。

  合理性:绩效目标符合客观实际,绩效目标从产出、效益、满意度方面做设定,目标内容从数量、质量、时效等方面做区分,尽量进行定量表述,不能以量化形式进行表述的,采用定性的分级分档形式进行表述,绩效指标清晰、细化、可考核。

  可持续性:建立健全了保障绩效目标实现的项目实施办法和措施,有明确的职责分工、严谨有效的财务管理和内控制度,有科学、合理、可行的项目管理内容和相关的目标要求,来确保绩效目标可实现性和绩效可持续性。

  合规性:本次申请的政府投资审计经费由市财政安排预算,由于该经费用于聘请中介协审审计项目,望此次申请的政府投资审计经费应及时到位,便于我局开展工作。

  计划开展儋州市体育中心“一场两馆”建设项目竣工决算审计、儋州市体育中心“一场两馆”周边路网竣工决算审计、海南西部中心医院三期工程预算执行审计、儋州市滨海二道竣工竣工决算审计等项目审计,进一步为政府节约更多的财政资金。

  审计项目实施能有效提升政府投资工程质量,投资审计节约了财政资金的投入,为政府增收节支作出了审计贡献。

  项目实施前必要的论证尚未完善,导致审计监督的覆盖面不够,缺乏专业人才及审计人员,造成无法开展更多的审计项目。

  为确保我市固定资产投资审计的顺利进行,希望政府加大对固定资产投资项目审计力度,增加固定资产投资审计的人员编制,增加固定资产投资审计聘请中介预算,加强对中介审计力量的利用,确保固定资产投资审计能为政府节约更多的财政资金。

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